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索 引 号:    012947314/2022-91599 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市政府外事办公室 生成日期:    2022-09-19
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市人民政府外事办公室2021年度单位决算公开
文  号:     关 键 词:    决算公开
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南京市人民政府外事办公室2021年度单位决算公开



2021年度


南京市人民政府外事办公室


单位决算公开




第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

、一般公共预算机关运行经费支出决算表

、政府采购支出决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分单位概况


一、主要职能

南京市人民政府外事办公室主要职责是:贯彻执行党和国家对外方针政策和法律法规,落实省委、省政府和市委、市政府有关外事工作的指示和决定,负责政策指导、业务考核、监督检查工作。承担市委外事工作委员会日常工作。管理、统筹协调全市各领域对外交流与合作,拟订外事工作相关政策规划。研究分析各国发展动态和政策走向,围绕我市经济建设、社会发展和对外开放,为市委、市政府提供外事工作决策的建议。贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定,统筹协调和归口管理我市与香港、澳门特别行政区往来工作。统筹安排并承办市委、市人大常委会、市政府和市政协领导同志的出访和国内外事活动事项。接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。承办外国有关人员来访事宜。指导全市重要外事活动的礼宾工作。会同有关部门做好涉外参观单位的建设工作。承担我市与外国有关领事机构、国际组织的业务联系和交涉工作。指导、协调我市举办国际会议的报批事宜。负责全市因公出国(境)工作的归口管理、协调服务和监督工作。在授权范围内,审核或审批相关人员因公出国(境)事项,承担我市因公出国(境)人员证照和签证、签注的申办业务。会同有关部门落实外事纪律及保密制度。承办我市对外交往事务,归口管理我市与外国友好城市和其他单位结好与交往事宜。指导我市民间对外交往工作。承担授予外国人荣誉称号、名誉职务和给予重要奖励等有关工作。协助有关部门管理来我市的外国人工作,依法保障来我市外国人的合法权益。负责海外侨务工作。指导、协调、管理我市社会组织对外交往事宜。会同有关部门协调处理重要涉外事件和案件。协调指导我市境外机构、公民安全与合法权益保护工作。指导全市涉外应急事务处理。负责全市外事干部和涉外人员的教育培训工作。会同有关部门进行对外宣传和群众性外事教育。主管来我市采访的外国记者和外国常驻我市的新闻机构事务。代管市人民对外友好协会。完成市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括市委外事工作委员会办公室综合协调处、秘书行政处、出国来华管理处、多边合作处、美大处、欧非处、港澳事务处(亚洲处)、涉外管理处、友协工作处。另设机关党委。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

1.履行使命任务,全力服务总体外交和中心工作。研究制定落实中文、中尼联合声明计划方案和习近平总书记见签友城重点工作任务清单,策划举办中文建交30周年暨南京与斯里巴加湾结好10周年系列纪念活动;举办尼泊尔加德满都政府官员治国理政线上培训班。以共建“一带一路”合作为引领,举办第七届“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京与意大利佛罗伦萨结好40周年纪念活动,协助举办新加坡—南京重点项目合作委员会第九次会议。举办“拉美与加勒比地区日”、南京与友城之间经贸商机交流会等活动,推动与友城经贸合作;协调保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交50周年等庆祝活动,为国家总体外交贡献南京力量。

2.勇立抗疫一线,坚决维护全市疫情防控大局。禄口机场疫情暴发后,全面做好涉外疫情防控工作,全市外事系统上下同心、步调一致,严格履行市“外防输入”联防联控机制、禄口机场地区新冠肺炎疫情联防联控指挥部下设7个专项工作组组长和成员单位职责,确保外防输入和机场地区疫情防控各项措施落地落实。及时翻译推送重要防疫通告,发布《致在宁外籍友人的一封信》,整理编译《市外办疫情期间外语咨询电话值班指引》《外籍人士防疫热点问题答复汇总》,印发《关于进一步加强特殊时期外籍人士管理服务工作的通知》《关于特殊时期做好外籍人士和港澳台同胞入境隔离的工作建议》设置24小时多语种防疫热线,办理涉疫12345政务工单。派出10批次20名工作人员执行昆山一线转运任务,累计转运从上海入境来宁旅客7100余人,确保“零感染、零事故”。全力践行“两在两同”,开展“抗疫先锋”行动,组织20多批300多人次党员志愿者下沉社区充实防疫力量,配合做好核酸检测、健康码转码等工作。

3.坚持多措并举,大力推进高水平开放合作。推进与“一带一路”沿线国家和重点发达国家城市交流合作,友城工作不断扩容增效,目前已与全球52个国家99座城市结好。充分利用世界城地组织、世界奥林匹克城市联盟、C40城市气候领导联盟、世界经济论坛等国际组织高端活动平台,参加世界城地组织亚太区2021年理事会线上会议、“中欧绿色与包容复苏市长对话会”和全球疫情防控经验交流视频会。推进T20国际绿色智慧城市联盟建设,有效提升多边务实合作效果,成功举办T20国际城市创新链合作论坛等十余场T20主题活动,面向全球征集近百个创新案例并发布分享。积极引荐国际科技园及创新区域协会的ICT子网络落户我市,多次邀请外国政要和国际组织官员以线上方式出席我市创新周、金洽会、名城会等重大国际活动。加强南京国际友谊公园建设,依托友城展览馆举办“国际友城之旅”送展进学校进社会活动,全年接待参访团组70批次1600余人。策划举办伊朗设拉子赠送我市“萨迪”雕塑揭幕活动,与荷兰埃因霍芬共同举办我市回赠该市的“友宁馆”落成仪式;邀请文莱斯里巴加湾、白俄罗斯莫吉廖夫和意大利佛罗伦萨、都灵等城市参加第五届“友城绘”活动。参与编印《你好,我的朋友》中英双语国际礼仪常识绘本第二册,并向全市20余所教育国际合作与交流窗口学校捐赠书籍。

4.积极拓宽渠道,有效提升城市国际传播能力。围绕推动南京城市国际化建设开展专题调研,撰写《讲好南京故事塑造国际品牌——外国友人眼中南京城市国际品牌形象》等多篇调研报告。围绕中国共产党成立100周年、南京与意大利佛罗伦萨结好40周年等重大主题策划开展对外宣传活动,《双城闪耀一带一路,奋力开拓城市外交——南京与意大利佛罗伦萨友城交往小记》在全国友协《友声》杂志发表,入选第二届意大利“讲述城市故事”征文活动,并推送至FacebookInstagram等社交媒体。成功举办“‘宁’聚世界共话南京—外籍青年讲南京故事”活动、“走近留学生宣介新南京”活动、友城绘国际儿童绘画精品展、“千名外国人士体验江苏读懂中国”南京专场活动等,持续擦亮“世界历史文化名城”“世界文学之都”“国际和平城市”“世界体育名城”四张名片。加强南京外事“两微一网”运维管理,英文网站重新改版并上线运行。策划制作国际友人拜年视频并在国内外主流媒体传播,积极做好2021“网络面对面”直播访谈工作。

5.注重上下联动,不断加强外事港澳工作统筹谋划。召开市委外事工作委员会全体会议,加强对全市外事和港澳工作的统筹协调和指导服务。印发《南京市“十四五”外事港澳工作发展规划》,把落实中文中尼联合声明、深化与C40等重要国际组织合作、建设T20国际绿色智慧城市联盟等重点工作纳入全市“十四五”规划。聚焦国际形势变化和全市经济社会发展需求,深入开展外事工作调研国外信息编译,定期编发《外事信息参考》,为市委市政府外事决策提供信息服务。认真承办市政协涉及外事和港澳事务提案6办结好评率为100%。加强对各区外事工作指导,积极推进外事资源库建设,打造信息资源共享平台,举办全市外事工作培训,提升外事干部素质能力。深入开展防控外部环境风险专项行动,实施市外办“安全机关”工作计划,多位一体打造安全工作新格局。

6.深化互融互促,有力推动宁港澳协同发展。参与举办“江苏澳门周”,召开“苏澳旅游及会展推介会”“苏澳商业配对洽谈会”,为拓展经贸、旅游、文化等领域合作牵线搭桥。协调安排香港贸发局华东、华中首席代表考察我市。积极为“港澳人士话江苏”短视频拍摄、“澳门优秀中青年骨干培训班”调研江北新区、香港驻沪办举办香港微缩模型展览等提供支持。向在宁港澳资企业发放《江苏省保护和促进香港澳门同胞投资条例》修订调研问卷及《深化苏港澳多领域合作26条措施》,邀请在宁港资企业共同参与立法前调研座谈会,全力支持港澳仲裁院发挥作用。









第二部分

南京市人民政府外事办公室

2021年度单位决算表

收入支出决算总表



公开01

单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,589.83

一、一般公共服务支出

2,522.75

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

11.64

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

0.57

八、社会保障和就业支出

245.13



九、卫生健康支出

56.50



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出

8.92



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

746.67



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,590.40

本年支出合计

3,591.61

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

1.78

年末结转和结余

0.57





总计

3,592.18

总计

3,592.18

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表







公开02

单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

财政专户管理教育收费

事业收入(不含专户管理教育收费)

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,590.40

3,589.83






0.57

201

一般公共服务支出

2,523.32

2,522.75






0.57

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,783.85

1,783.27






0.57

2010301

    行政运行

1,294.62

1,294.10






0.52

2010302

    一般行政管理事务

489.23

489.17






0.06

20125

  港澳台事务

739.47

739.47







2012501

    行政运行

232.92

232.92







2012502

    一般行政管理事务

506.55

506.55







206

科学技术支出

9.86

9.86







20699

  其他科学技术支出

9.86

9.86







2069999

    其他科学技术支出

9.86

9.86







208

社会保障和就业支出

245.13

245.13







20805

  行政事业单位养老支出

219.38

219.38







2080501

    行政单位离退休

75.42

75.42







2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.38

93.38







2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

50.58

50.58







20806

  企业改革补助

25.76

25.76







2080699

    其他企业改革发展补助

25.76

25.76







210

卫生健康支出

56.50

56.50







21099

  其他卫生健康支出

56.50

56.50







2109999

    其他卫生健康支出

56.50

56.50







216

商业服务业等支出

8.92

8.92







21606

  涉外发展服务支出

8.92

8.92







2160699

    其他涉外发展服务支出

8.92

8.92







221

住房保障支出

746.67

746.67







22102

  住房改革支出

746.67

746.67







2210201

    住房公积金

185.72

185.72







2210202

    提租补贴

560.95

560.95







注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表







公开03

单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,591.61

2,518.82

1,072.79




201

一般公共服务支出

2,522.75

1,527.02

995.73





20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,783.28

1,294.10

489.18





2010301

    行政运行

1,294.10

1,294.10






2010302

    一般行政管理事务

489.18


489.18





20125

  港澳台事务

739.47

232.92

506.55





2012501

    行政运行

232.92

232.92






2012502

    一般行政管理事务

506.55


506.55





206

科学技术支出

11.64


11.64





20699

  其他科学技术支出

11.64


11.64





2069999

    其他科学技术支出

11.64


11.64





208

社会保障和就业支出

245.13

245.13






20805

  行政事业单位养老支出

219.38

219.38






2080501

    行政单位离退休

75.42

75.42






2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.38

93.38






2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

50.58

50.58






20806

  企业改革补助

25.76

25.76






2080699

    其他企业改革发展补助

25.76

25.76






210

卫生健康支出

56.50


56.50





21099

  其他卫生健康支出

56.50


56.50





2109999

    其他卫生健康支出

56.50


56.50





216

商业服务业等支出

8.92


8.92





21606

  涉外发展服务支出

8.92


8.92





2160699

    其他涉外发展服务支出

8.92


8.92





221

住房保障支出

746.67

746.67






22102

  住房改革支出

746.67

746.67






2210201

    住房公积金

185.72

185.72






2210202

    提租补贴

560.95

560.95






注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表






公开04

单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款收入

3,589.83

一、一般公共服务支出

2,522.75

2,522.75



二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出

11.64

11.64





七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

245.13

245.13





九、卫生健康支出

56.50

56.50





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出

8.92

8.92





十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

746.67

746.67





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,589.83

本年支出合计

3,591.61

3,591.61



年初财政拨款结转和结余

1.78

年末财政拨款结转和结余





一、一般公共预算财政拨款

1.78






二、政府性基金预算财政拨款







三、国有资本经营预算财政拨款







总计

3,591.61

总计

3,591.61

3,591.61



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款支出决算表(功能科目)




公开05


单位名称:南京市人民政府外事办公室



金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,591.61

2,518.82

1,072.79

201

一般公共服务支出

2,522.75

1,527.02

995.73


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,783.27

1,294.10

489.18


2010301

    行政运行

1,294.10

1,294.10



2010302

   一般行政管理事务

489.18


489.18


20125

  港澳台事务

739.47

232.92

506.55


2012501

    行政运行

232.92

232.92



2012502

   一般行政管理事务

506.55


506.55


206

科学技术支出

11.64


11.64


20699

其他科学技术支出

11.64


11.64


2069999

   其他科学技术支出

11.64


11.64


208

社会保障和就业支出

245.13

245.13



20805

行政事业单位养老支出

219.38

219.38



2080501

   行政单位离退休

75.42

75.42



2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.38

93.38



2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

50.58

50.58



20806

  企业改革补助

25.76

25.76



2080699

   其他企业改革发展补助

25.76

25.76



210

卫生健康支出

56.50


56.50


21099

其他卫生健康支出

56.50


56.50


2109999

   其他卫生健康支出

56.50


56.50


216

商业服务业等支出

8.92


8.92


21606

涉外发展服务支出

8.92


8.92


2160699

   其他涉外发展服务支出

8.92


8.92


221

住房保障支出

746.67

746.67



22102

  住房改革支出

746.67

746.67



2210201

   住房公积金

185.72

185.72



2210202

    提租补贴

560.95

560.95



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款基本支出决算表(经济科目)




公开06

单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元

财政拨款基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,518.83

2,356.97

161.86

301

工资福利支出

2,053.48

2,053.48


30101

  基本工资

254.23

254.23


30102

  津贴补贴

736.31

736.31


30103

  奖金

456.23

456.23


30106

  伙食补助费




30107

  绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

97.57

97.57


30109

  职业年金缴费

52.26

52.26


30110

职工基本医疗保险缴费

46.74

46.74


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

0.40

0.40


30113

  住房公积金

185.72

185.72


30114

  医疗费

17.83

17.83


30199

其他工资福利支出

206.19

206.19


302

商品和服务支出

161.86


161.86

30201

  办公费

48.62


48.62

30202

  印刷费

0.99


0.99

30203

  咨询费




30204

  手续费




30205

  水费




30206

  电费




30207

  邮电费

0.05


0.05

30208

  取暖费




30209

  物业管理费




30211

  差旅费

1.65


1.65

30212

因公出国(境)费用




30213

  维修(护)费

8.80


8.80

30214

  租赁费

0.57


0.57

30215

  会议费

0.85


0.85

30216

  培训费

2.44


2.44

30217

  公务接待费

1.11


1.11

30218

  专用材料费




30224

  被装购置费




30225

  专用燃料费




30226

  劳务费




30227

  委托业务费

2.00


2.00

30228

  工会经费

15.60


15.60

30229

  福利费

4.47


4.47

30231

公务用车运行维护费

2.74


2.74

30239

  其他交通费用

57.35


57.35

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

14.62


14.62

303

对个人和家庭的补助

303.49

303.49


30301

  离休费




30302

  退休费

249.11

249.11


30303

  退职(役)费




30304

  抚恤金




30305

  生活补助

51.51

51.51


30306

  救济费




30307

  医疗费补助




30308

  助学金




30309

  奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助

2.87

2.87


307

债务利息及费用支出




30701

  国内债务付息




30702

  国外债务付息




30703

国内债务发行费用




30704

国外债务发行费用




310

资本性支出




31001

房屋建筑物购建




31002

  办公设备购置




31003

  专用设备购置




31005

  基础设施建设




31006

  大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

  物资储备




31009

  土地补偿




31010

  安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

  拆迁补偿




31013

  公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31021

文物和陈列品购置




31022

  无形资产购置




31099

其他资本性支出




312

对企业补助




31201

  资本金注入




31203

政府投资基金股权投资




31204

  费用补贴




31205

  利息补贴




31299

其他对企业补助




399

其他支出




39906

  赠与




39907

国家赔偿费用支出




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39999

  其他支出




注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算支出决算表(功能科目)




公开07

单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,591.61

2,518.82

1,072.79

201

一般公共服务支出

2,522.75

1,527.02

995.73

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,783.27

1,294.10

489.18

2010301

    行政运行

1,294.10

1,294.10


2010302

   一般行政管理事务

489.18


489.18

20125

  港澳台事务

739.47

232.92

506.55

2012501

    行政运行

232.92

232.92


2012502

   一般行政管理事务

506.55


506.55

206

科学技术支出

11.64


11.64

20699

其他科学技术支出

11.64


11.64

2069999

   其他科学技术支出

11.64


11.64

208

社会保障和就业支出

245.13

245.13


20805

行政事业单位养老支出

219.38

219.38


2080501

   行政单位离退休

75.42

75.42


2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.38

93.38


2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

50.58

50.58


20806

  企业改革补助

25.76

25.76


2080699

   其他企业改革发展补助

25.76

25.76


210

卫生健康支出

56.50


56.50

21099

其他卫生健康支出

56.50


56.50

2109999

   其他卫生健康支出

56.50


56.50

216

商业服务业等支出

8.92


8.92

21606

涉外发展服务支出

8.92


8.92

2160699

   其他涉外发展服务支出

8.92


8.92

221

住房保障支出

746.67

746.67


22102

  住房改革支出

746.67

746.67


2210201

   住房公积金

185.72

185.72


2210202

    提租补贴

560.95

560.95


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算基本支出决算表(经济科目)


公开08

单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,518.83

2,356.97

161.86

301

工资福利支出

2,053.48

2,053.48


30101

  基本工资

254.23

254.23


30102

  津贴补贴

736.31

736.31


30103

  奖金

456.23

456.23


30106

  伙食补助费




30107

  绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

97.57

97.57


30109

  职业年金缴费

52.26

52.26


30110

职工基本医疗保险缴费

46.74

46.74


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

0.40

0.40


30113

  住房公积金

185.72

185.72


30114

  医疗费

17.83

17.83


30199

其他工资福利支出

206.19

206.19


302

商品和服务支出

161.86


161.86

30201

  办公费

48.62


48.62

30202

  印刷费

0.99


0.99

30203

  咨询费




30204

  手续费




30205

  水费




30206

  电费




30207

  邮电费

0.05


0.05

30208

  取暖费




30209

  物业管理费




30211

  差旅费

1.65


1.65

30212

因公出国(境)费用




30213

  维修(护)费

8.80


8.80

30214

  租赁费

0.57


0.57

30215

  会议费

0.85


0.85

30216

  培训费

2.44


2.44

30217

  公务接待费

1.11


1.11

30218

  专用材料费




30224

  被装购置费




30225

  专用燃料费




30226

  劳务费




30227

  委托业务费

2.00


2.00

30228

  工会经费

15.60


15.60

30229

  福利费

4.47


4.47

30231

公务用车运行维护费

2.74


2.74

30239

  其他交通费用

57.35


57.35

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

14.62


14.62

303

对个人和家庭的补助

303.49

303.49


30301

  离休费




30302

  退休费

249.11

249.11


30303

  退职(役)费




30304

  抚恤金




30305

  生活补助

51.51

51.51


30306

  救济费




30307

  医疗费补助




30308

  助学金




30309

  奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助

2.87

2.87


307

债务利息及费用支出




30701

  国内债务付息




30702

  国外债务付息




30703

国内债务发行费用




30704

国外债务发行费用




310

资本性支出




31001

房屋建筑物购建




31002

  办公设备购置




31003

  专用设备购置




31005

  基础设施建设




31006

  大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

  物资储备




31009

  土地补偿




31010

  安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

  拆迁补偿




31013

  公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31021

文物和陈列品购置




31022

  无形资产购置




31099

其他资本性支出




312

对企业补助




31201

  资本金注入




31203

政府投资基金股权投资




31204

  费用补贴




31205

  利息补贴




31299

其他对企业补助




399

其他支出




39906

  赠与




39907

国家赔偿费用支出




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39999

  其他支出




注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表









公开09









单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元









预算数

决算数









三公”经费

会议费

培训费

三公”经费

会议费

培训费








三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费










73.36

0.00

3.96

0.00

3.96

69.40

3.00

23.00

20.06

0.00

2.74

0.00

2.74

17.32

0.85

9.84









相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

1

国内公务接待批次()

42

国内公务接待人次()

268

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

8

参加会议人次()

307

组织培训次数()

20

参加培训人次()

644

注:本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差


政府性基金预算支出决算表




公开10

单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

2

合计














注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。


国有资本经营预算支出决算表




公开11

单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

2

合计














注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表


公开12

单位名称:南京市人民政府外事办公室

金额单位:万元

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

161.86

302

商品和服务支出

161.86

30201

  办公费

48.62

30202

  印刷费

0.99

30203

  咨询费


30204

  手续费


30205

  水费


30206

  电费


30207

  邮电费

0.05

30208

  取暖费


30209

  物业管理费


30211

  差旅费

1.65

30212

因公出国(境)费用


30213

  维修(护)费

8.80

30214

  租赁费

0.57

30215

  会议费

0.85

30216

  培训费

2.44

30217

  公务接待费

1.11

30218

  专用材料费


30224

  被装购置费


30225

  专用燃料费


30226

  劳务费


30227

  委托业务费

2.00

30228

  工会经费

15.60

30229

  福利费

4.47

30231

公务用车运行维护费

2.74

30239

  其他交通费用

57.35

30240

税金及附加费用


30299

其他商品和服务支出

14.62

307

债务利息及费用支出


310

资本性支出


31001

房屋建筑物购建


31002

  办公设备购置


31003

  专用设备购置


31005

  基础设施建设


31006

  大型修缮


31007

信息网络及软件购置更新


31008

  物资储备


31009

  土地补偿


31010

  安置补助


31011

地上附着物和青苗补偿


31012

  拆迁补偿


31013

  公务用车购置


31019

其他交通工具购置


31021

文物和陈列品购置


31022

  无形资产购置


31099

其他资本性支出


312

对企业补助


399

其他支出


注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府采购支出决算表




公开13

单位名称:南京市人民政府外事办公室

单位:万元

项目

一、政府采购支出合计

76.50

(一)政府采购货物支出


(二)政府采购工程支出


(三)政府采购服务支出

76.50

二、政府采购授予中小企业合同金额


其中:授予小微企业合同金额


注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差

第三部分2021年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计3,592.18万元。与上年相比,收、支总计各增加636.27万元,增长21.53%。其中:

(一)收入决算总计3,592.18万元。包括:

1.本年收入决算合计3,590.4万元。与上年相比,增加650.94万元,增长22.14%,变动原因:人员经费增加以及增加疫情防控相关经费。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余1.78万元。与上年相比,减少14.67万元,减少89.18%,变动原因:本年度项目经费结转较上年度减少。

(二)支出决算总计3,592.18万元。包括:

1.本年支出决算合计3,591.61万元。与上年相比,增加655.87万元,增长22.34%,变动原因:人员经费增加以及增加疫情防控相关经费。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0.57万元。结转和结余事项:银行利息结余。与上年相比,减少19.6万元,减少97.17%,变动原因:本年度无项目经费结余。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计3,590.4万元,其中:财政拨款收入3,589.83万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.57万元,占0.02%

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计3,591.61万元,其中:基本支出2,518.82万元,占70.13%;项目支出1,072.79万元,占29.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,591.61万元。与上年相比,收、支总计各增加642.99万元,增长21.81%,变动原因:人员经费增加以及增加疫情防控相关经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算3,591.61万元,占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算2,775.16万元相比,完成年初预算的129.42%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算1,331.15万元,支出决算1,294.1万元,完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响,会议费、培训费和公务接待费等支出减少。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算470万元,支出决算489.18万元,完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数的差异原因:增加疫情防控相关经费。

3.港澳台事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算232.92万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:增加疫情防控相关经费。

4.港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算506.55万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:增加疫情防控相关经费。

(二)科学技术支出(类)

其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,支出决算11.64万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:增加信创工程项目经费。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算75.58万元,支出决算75.42万元,完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数的差异原因:支出标准政策性调整。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算101.17万元,支出决算93.38万元,完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数的差异原因:支出标准政策性调整。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算50.58万元,支出决算50.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

4.企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算0万元,支出决算25.76万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:增加事改企人员生活补贴支出。

(四)卫生健康支出(类)

其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算0万元,支出决算56.5万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:增加疫情防控相关经费支出。

(五)商业服务业等支出(类)

涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算8.92万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:增加金洽会相关经费支出。

(六)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算185.72万元,支出决算185.72万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算560.95万元,支出决算560.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算2,518.83万元,其中:

(一)人员经费2,356.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费161.86万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算3,591.61万元。与上年相比,增加655.87万元,增长22.34%,变动原因:人员经费增加以及增加疫情防控相关经费。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,518.83万元,其中:

(一)人员经费2,356.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费161.86万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.06万元。与上年相比,减少47.78万元,变动原因:受疫情影响,会议、培训、公务接待等活动减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.74万元,占“三公”经费的13.66%;公务接待费支出17.32万元,占“三公”经费的86.34%

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算3.96万元,支出决算2.74万元,完成预算的69.19%,决算数与预算数的差异原因:厉行节约,减少公务车使用。其中:

1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费支出决算2.74万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20211231日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算69.4万元,支出决算17.32万元,完成预算的24.96%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,公务接待减少。其中:国内公务接待支出17.32万元,接待42批次,268人次,开支内容:一是接待中央和省安排的有关外国政要和团组来访;二是接待外国友好团组、人士以及有关国家驻华使领馆人员等来宁参观进行友好交流活动等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。

(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算3万元,支出决算0.85万元,完成预算的28.33%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,会议减少。2021年度全年召开会议8个,参加会议307人次,开支内容:主要用于党史学习教育动员、全办干部大会等行政会议的场租费用开支。

(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算23万元,支出决算9.84万元,完成预算的42.78%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,培训减少。2021年度全年组织培训20个,组织培训644人次,开支内容:组织全市外事干部培训以及组织办内部业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算161.86万元。与上年相比,增加32.32万元,增长24.95%,变动原因:一是机关工作人员增加,二是办公经费支出较上年度有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额76.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十四、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆1辆,其中:副部()级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,本单位共6个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计470万元;本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金3,591.61万元。

本单位共对上年度已实施完成的5个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计494万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计2,948.62万元。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()行政运行()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出()港澳台事务()行政运行()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、一般公共服务支出()港澳台事务()一般行政管理事务()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、科学技术支出()其他科学技术支出()其他科学技术支出()反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()行政单位离退休()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出()反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出()反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出()企业改革补助()其他企业改革发展补助()反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

二十八、卫生健康支出()其他卫生健康支出()其他卫生健康支出()反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、商业服务业等支出()涉外发展服务支出()其他涉外发展服务支出()反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出()住房改革支出()提租补贴()反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


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